2020年全县审计工作开展情况报告

来源:县审计局 浏览次数: 添加时间:2021-09-07 16:00
字号:
收藏

    2020年,审计工作在县委、县政府的正确领导和州审计局的精心指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,按照县委、县政府的安排部署,紧盯九届县委十次全体会议暨全县经济工作会议确定的目标任务,聚焦全县脱贫攻坚工作,强化党的建设和巡察整改,依法全面履行审计监督职责,充分发挥审计“长剑”作用,为全县经济社会健康发展提供强有力的审计支撑。

一、履行审计监督职责,全面完成各项审计任务

2020年,县委审计委员会批转年度审计工作计划安排,计划共完成审计项目55项,全年实际完成审计项目125项,其中:预算执行审计26项,经济责任审计62项,固定资产投资审计24项,专项资金审计13项,出具审计报告125份,发出审计决定7份,提出具有可操作性地审计整改建议46条。

(一)开展财政资金审计,预算执行审计取得新成绩。

县委审计委员会办公室、县审计局组织人员对县财政部门组织年度预算执行和各相关单位执行年度预算情况进行了审计。从审计情况看2019年县级财政预算执行情况良好,预算执行基本符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的规定,县财政部门注重加强宏观调控,认真落实积极财政政策,加大了预算执行公开力度,着力深化财税体制改革,强化财政预算管理,成效明显。但也存在一些问题和不足,应在今后的工作中加以纠正和改进。各抽审预算单位2019年度预算执行总体好于往年,内控制度健全完善、“三公”经费开支得到了有效控制,财务管理水平有了进一步提高。但审计中也发现预算单位存在暂付等往来款项长期挂账,未及时上缴应缴财政资金,部分工程项目未及时编制决算、未进行验收、项目建设进度缓慢;内部控制弱,债务规模较大,影响行政运行等问题,根据相关财经法规的规定,提出了整改要求,各预算单位及时整改到位。

(二)强化“脱贫攻坚”审计,确保扶贫政策落实。

组织人员对全县2019年度扶贫政策落实和扶贫资金分配管理使用情况进行了专项审计。从审计情况看,县委、县政府面对贫困面大、贫困程度深,扶贫开发任务艰巨的实际,始终把扶贫开发作为改善民生、缩小差距、加快发展的一项政治任务和一号工程,认真贯彻落实中央、省州脱贫攻坚的一系列重大决策部署和省委、省政府扶贫攻坚行动,按照省上精准扶贫方案,积极争取项目,强化资金监管,全面加大扶贫攻坚力度,强力推进了各项扶贫政策措施落实,扶贫开发工作步入了以夯实基础、增加收入、加快发展为重点的新阶段。但审计也发现,各乡(镇)、县扶贫办、财政局等相关单位在扶贫资金及项目管理还存在扶贫资金闲置、项目实施进展缓慢、项目管理不规范,个别村集体经济发展资金未注入使用,导致资金闲置未发挥效益,大部分村集体经济分红资金未进行分配,劳动力技能培训资金结余等问题,需要进一步加强和管理。

(三)深化经责审计,规范权力运行。

经县委审计委员会批准,组织人员对县政府办、县住建局、民政局等58个单位的离任领导干部进行了经济责任审计,共完成审计项目62项,出具审计报告62份,发出审计决定5份,对被审计单位在资金管理使用方面存在的问题,根据《审计法》及其他相关法律法规的规定,提出了审计整改建议。

(四)加大政府投资项目审计,确保重点项目阳光运行。

抽调人员配合州审计局,对县发改局负责实施的光伏项目、居民安置点建设工程,县教育局负责实施的大河家中学建设项目,县民政局负责实施的2个敬老院项目,县水务局实施的崔家峡调蓄水池“8.02”暴洪灾后修复工程项目,安集乡街道“7.22” 暴洪灾害排水应急修复等20个项目进行了竣工决算审计,节约了财政建设资金,对项目建设管理中存在的问题提出了整改要求,各项目建设单位及时整改到位。

(五)强化惠民资金审计,促进支农惠农政策落实。

组织人员对全县2019年度东西部协作资金、疫情防控专项资金、医疗报销基金、学生营养餐补助资金、县医院、县妇幼保健站、5个乡镇卫生院的专项资金分配管理使用情况进行了审计,对被审计单位在资金管理使用方面存在的问题,提出了审计整改要求,各单位全部整改到位。

二、审计整改情况

认真贯彻落实习近平总书记对审计整改工作专门作出的重要批示精神和州委审计委员会办公室州审计局《关于进一步加强审计整改工作的通知》,要求被审计单位承担审计整改的主体责任,认真分析省州县审计部门审计查出的各类问题,确保审计查出问题全部整改到位。

    (一)提高政治站位,高度重视整改工作。按照中央、省委、州委、县委审计委员会的部署要求,充分认识抓好整改工作的重要性、严肃性和紧迫性,切实提高思想认识和政治站位,自觉站在落实上级重大决策部署、推进全面从严治党、规范提升政府工作的高度,坚持标本兼治,制定整改台账,明确整改期限,加大督促检查,积极主动、坚决有力推进问题整改,下力气做好成果转化运用的后半篇文章,不断完善制度、补齐短板。

(二)加强跟踪检查,促进问题整改落实。县委审计委员会办公室、县审计局以整改为契机,强化组织领导,落实整改督促责任,成立整改工作领导小组及办公室,建立问题清单和整改台账,实行动态管理,逐项销号整改。对一般性问题,督促被审计单位立行立改,坚决整改到位;对整改难度不大的问题,加快整改进度,尽早销号;对整改有一定难度的问题,督促制定整改计划,采取现场跟踪检查督办、下发审计整改通知书等方式,督促被审计单位持续推进整改,确保整改取得实效。

(三)履行主体责任,建立健全长效机制。各有关部门和各乡(镇)对整改工作高度重视,认真落实整改主体责任,专题研究部署,制定整改方案,建立整改台账,细化整改措施,层层压实责任,推动问题整改。同时,深入剖析审计查出问题原因,认真采纳审计建议,加强财务管理,堵塞管理漏洞,从体制机制层面建立健全长效机制。

    三、下一步工作打算

(一)推进保障政策项目资金落地见效。围绕“六稳”工作和“六保”任务,重点关注保居民就业、保市场主体、保产业链供应链稳定、“放管服”改革,推动清理拖欠民营企业中小企业账款、城乡义务教育补助经费、重点产业和重大投资项目实施,掌握政策落实从“最先一公里”到“最后一公里”的总体情况和存在的突出问题,及时反映新情况新问题,为县委县政府决策提供参考。

(二)树立民生理念,强化民生资金审计。对社会保险基金、保障性安居工程等民生资金和项目,以及脱贫地区后续扶持、高标准农田建设、乡村产业发展、易地扶贫搬迁等乡村振兴相关资金和项目开展专项审计和调查。重点关注社会保险基金筹集管理使用、安居工程相关政策落实情况,困难群体权益保障、脱贫稳定性、专项资金拨付管理使用等情况,促进提高资金使用绩效。

(三)强化审计整改工作机制。深化思想认识,严格落实审计整改主体责任,完善制度机制,促进政策落实,切实做到以问题促整改,以整改促发展,切实治理屡审屡犯的问题。